Приглашаем принять участие в вебинаре Крутяковой Татьяны Леонидовны — признанного эксперта по бухучету и налогообложению из Москвы, автора многочисленных публикаций и книг-бестселлеров.
Для клиентов компании действует льготная цена — 2 100 руб
Автор и ведущая вебинара КРУТЯКОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА — заместитель генерального директора издательско-консалтинговой группы «АйСи Групп», автор многочисленных публикаций в профессиональных бухгалтерских изданиях, в том числе в журнале «Налоговая политика и практика» (официальное издание ФНС России). Автор большого числа книг-бестселлеров, таких как «НДС: практика исчисления и уплаты», «НДС: вычеты и счета-фактуры», «Расходы и налоги», «Учетная политика», «Годовой отчёт» и др.
Время проведения с 10:00 до 16:00 (Перерывы: 15 мин., 60 мин)
Место проведения: трансляция на компьютере пользователя
Техподдержка во время трансляции по телефону: 8 495 730-7888
Стандартная стоимость участия в семинаре — 3 600 руб.
Профессиональным бухгалтерам, членам НП “ППБА”, не имеющим задолженности по оплате взносов, выдается 10-часовой сертификат по системе многоуровневой непрерывной сертификации UCPA, идущий в зачет 40-часовой программы повышения квалификации, не аттестованным бухгалтерам выдается сертификат о прослушанном курсе повышения квалификации. Сертификаты оформляются по предварительной заявке.
Программа вебинара:
>1. Статья 54.1 НК РФ — основной инструмент налоговиков, позволяющий доначислять крупные
суммы НДС и налога на прибыль
· Подтверждение деловой цели сделок, реальности хозяйственных операций, исполнения сделки стороной договора и т.д.
· Должная осмотрительность: как она влияет на возможность признания расходов и вычетов.
· Проблемы, обусловленные проблемностью контрагента. Свежие примеры из практики налоговых проверок и судебной практики.
· Применение ст.54.1 НК РФ в ходе камеральных и выездных проверок. Налоговая реконструкция и ст.54.1 НК РФ.
2. Налог на прибыль
>· Изменения на 2020 год (амортизируемые ОС, перенос убытков и др.).
· Типичные ошибки при формировании налоговой базы:
· Учет в составе доходов кредиторской задолженности;
· Доходы по длительным договорам, признание выручки расчетным путем;
· Признание отдельных видов расходов с учетом требований ст.252 НК РФ
(командировки, представительские расходы, компенсации за использование личных автомобилей, содержание служебных автомобилей, подарки контрагентам);
· Убытки в виде безнадежных долгов с учетом требований ст.266 НК РФ;
· Расходы по длительным договорам займа с отсрочкой уплаты процентов;
· Деление расходов на прямые и косвенные, формирование учетной политики.
· Учет расходов и убытков прошлых лет.
3. НДС
>· Изменения на 2020 год (реорганизация, вычеты по НМА и др.).
· Сложные и спорные вопросы определения налоговой базы (безвозмездная передача,
предоставление питания сотрудникам, рекламная раздача, списание имущества с баланса (недостачи, порчи, брак и т.п.), реализация имущественных прав и др.).
· Применение налоговых вычетов (вычеты по расходам на рекламу, по командировочным расходам, по основным средствам, по кассовым чекам, по авансам выданным и др.).
· Счета-фактуры: отгрузочные, авансовые, корректировочные. Критичные и некритичные ошибки в оформлении.
· Возврат товаров, оформление счетов-фактур, разграничений понятий «возврат» и «обратная реализация».
· Раздельный учет «входного» НДС при осуществлении облагаемых и необлагаемых операций, в том числе при «экспорте» работ (услуг).
· Исполнение обязанностей налогового агента при приобретении работ (услуг) у иностранных контрагентов.
4. Налог на имущество
>· Объект налогообложения. Проблемы разграничения понятий «движимое» и «недвижимое» имущество, новые решения ВС РФ. Неотделимые улучшения арендованного имущества.
· Изменения на 2020 год.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА
Слушатели могут задавать вопросы лектору во время трансляции в чате
Заявки на участие принимаются до 17.05.2020г.